VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO MUNICFPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO DE N ° 2021.1404001SEC.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
08/06/2021 | 432 | 2021 | 3.795,00 | |
24/06/2021 | 448 | 2021 | 3.450,00 | |
Quantidade: 2 Valor total: 7.245,00 |